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風險管理政策與程序

 

為確保風險管理之有效性,協益認知公司在營運選程中所面臨之風險,並為每個部門制定了風險限額、建立健全的內部管理規範,並實施必要的控管機制來管理風險,訂有『背書保證作業』、『資金貸與他人作業』、『關係人交易管理辦法』、『子公司監控作業』等相關規定以茲遵循。


本公司內部稽核單位會定期對內部控制系統進行全面的自我評估,對風險管理體系的實施情況進行稽查,在稽核報告提交董事會批準後,將持續追蹤發現的缺失與不符規範之處,以確保有關單位及時採取適當的改進措施。

 
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